以下為主要數(shù)據(jù)摘選:
一、原文化部2017年度部門決算
收入支出總體情況說明
1.收入總計(jì) 1,028,049.35 萬元
2017 年度總收入 1,028,049.35 萬元,其中本年收入747,209.98 萬元。具體情況如下:
(1)財(cái)政撥款收入 589,164.88 萬元。系原文化部本級(jí)及所屬事業(yè)單位當(dāng)年從中央財(cái)政取得的資金。較 2016 年度決算數(shù)增加 32,950.84 萬元,增長 5.9%,主要原因是:一是根據(jù)黨中央、國務(wù)院對(duì)文化工作要求以及文化發(fā)展改革需要,中央財(cái)政增加安排我部項(xiàng)目資金;二是根據(jù)國家相關(guān)政策,財(cái)政部就退休人員養(yǎng)老金標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整等工作追加預(yù)算。
(2)事業(yè)收入 113,778.19 萬元。系所屬事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,如演出收入、展覽收入等。較 2016 年度決算數(shù)增加 10,044.8 萬元,增長 9.7%,主要原因是:在文化發(fā)展改革的大背景下,文化事業(yè)不斷發(fā)展,相關(guān)事業(yè)單位演出、展覽收入等有所增加。
(3)經(jīng)營收入 9,296.9 萬元。系所屬事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,如銷售收入、房租收入、出版經(jīng)營收入等。較 2016年度決算數(shù)增加 3,102.89 萬元,增長 50.1%,主要原因是:部分事業(yè)單位文創(chuàng)產(chǎn)品收入、房租收入增加等。
(4)其他收入 34,970.01 萬元。系原文化部本級(jí)及所屬事業(yè)單位在財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入之外取得的收入,如投資收益、固定資產(chǎn)出租收入、利息收入、捐贈(zèng)收入等。較 2016 年度決算數(shù)增加 2,524.51 萬元,增加 7.8%,主要原因是:部分事業(yè)單位接收其他部門橫向撥款、投資收益等增加。
(5)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 2,405.01 萬元。系所屬事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,按規(guī)定使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。較 2016年度決算數(shù)減少 6,558.67 萬元,下降 73.2%,主要原因是:部分事業(yè)單位因收入增加,收支差額減少,動(dòng)用事業(yè)基金彌補(bǔ)的金額減少。
(6)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 278,434.35 萬元。系原文化部本級(jí)及所屬事業(yè)單位以前年度支出預(yù)算尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,及項(xiàng)目已完成產(chǎn)生的結(jié)余資金。包括上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,上年度部分事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入結(jié)轉(zhuǎn)資金。
2.支出總計(jì) 1,028,049.35 萬元
2017 年度總支出 1,028,049.35 萬元,其中本年支出795,863.47 萬元。具體情況如下:
(1)一般公共服務(wù)支出(類)23,109.37 萬元。主要用于所屬事業(yè)單位中國國學(xué)研究與交流中心人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)和開展業(yè)務(wù)的相關(guān)支出以及中央紀(jì)委派駐機(jī)構(gòu)紀(jì)檢專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。較 2016 年度決算數(shù)增加 22,989.85 萬元,增長19,235.1%,主要原因是:根據(jù)中編辦批復(fù),2017 年中國國學(xué)研究與交流中心從國務(wù)院參事室劃歸原文化部,新增中國國學(xué)中心建設(shè)項(xiàng)目、人員工資等支出。
(2)外交支出(類)35,374.19 萬元。主要用于海外文化中心購建及經(jīng)費(fèi)獨(dú)立核算的駐外文化處和海外文化中心人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)和開展業(yè)務(wù)的相關(guān)支出。較 2016 年度決算數(shù)減少 8,822.15 萬元,下降 20.0%,主要原因是:根據(jù)工作需要,海外中國文化中心建設(shè)和租賃費(fèi)等項(xiàng)目支出減少。
(3)教育支出(類)904.65 萬元。主要用于原文化部本級(jí)全國基層文化隊(duì)伍培訓(xùn)和所屬事業(yè)單位中央文化管理干部學(xué)院全國文化管理干部素質(zhì)能力提升專項(xiàng)培訓(xùn)支出。較2016 年度決算數(shù)增加 9.39 萬元,增長 1.0%,主要原因是:根據(jù)工作需要,原文化部本級(jí)全國基層文化隊(duì)伍培訓(xùn)項(xiàng)目支出增加。
(4)科學(xué)技術(shù)支出(類)36,007.42 萬元。主要用于原文化部所屬科學(xué)事業(yè)單位在職及離退休人員工資和單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)、學(xué)術(shù)研究、研究生培養(yǎng)、科研單位基礎(chǔ)設(shè)施修繕及設(shè)備購置等方面的支出。較 2016 年度決算數(shù)增加 1,353.56萬元,增長 3.9%,主要原因:基本工資和離退休費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高,相應(yīng)增加支出。
(5)文化體育與傳媒(類)592,853.9 萬元。主要包括兩方面,一是用于原文化部機(jī)關(guān)人員工資和單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及履行國務(wù)院“三定方案”賦予職能而開展各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的支出;二是用于所屬文化、文物和新聞出版預(yù)算單位人員工資和正常運(yùn)轉(zhuǎn)以及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生的支出。較 2016 年度決算數(shù)增加 42,936.59 萬元,增長 7.8%,主要原因:基本工資和離退休費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高,相應(yīng)增加支出;根據(jù)工作需要,國家美術(shù)館工程等項(xiàng)目支出增加。
(6)社會(huì)保障和就業(yè)(類)12,339.86 萬元。主要是原文化部機(jī)關(guān)離退休職工工資及管理方面的支出。較 2016 年度決算數(shù)增加 3,499.96 萬元,增長 39.6%,主要原因是:基本工資和離退休費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高,相應(yīng)增加支出。
(7)節(jié)能環(huán)保支出(類)327.46 萬元。主要用于原文化部機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位能源節(jié)約利用方面的支出。較 2016年度決算數(shù)減少 2,159.66 萬元,下降 86.8%,主要原因是:根據(jù)工作需要,基建項(xiàng)目支出減少。
(8)住房保障支出(類)18,549.68 萬元。主要用于原文化部機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納住房公積金、發(fā)放提租補(bǔ)貼和購房補(bǔ)貼。較 2016 年度決算數(shù)增加 1,463.98 萬元,增長 8.6%,主要原因是:住房公積金增加。
(9)其他支出 76,396.94 萬元。主要是國家藝術(shù)基金的支出。較 2016 年度決算數(shù)增加 12,480.04 萬元,增長19.5%,主要原因是:隨著國家藝術(shù)基金工作不斷推進(jìn),資助項(xiàng)目不斷增加,支出相應(yīng)增加。
(10)結(jié)余分配 9,300.97 萬元。主要是所屬事業(yè)單位按規(guī)定提取的事業(yè)基金和職工福利基金。
(11)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 222,884.91 萬元。主要是原文化部機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。
二、原國家旅游局2017年度部門決算
收入支出總體情況說明
1.收入總計(jì) 85,757.31 萬元
原國家旅游局 2017 年度公共預(yù)算總收入 85,757.31 萬元,其中本年收入 57,444.39 萬元。具體情況如下:
(1)財(cái)政撥款收入 52,098.48 萬元。系原國家旅游局本級(jí)及所屬事業(yè)單位當(dāng)年從中央財(cái)政取得的資金。較 2016年度決算數(shù)增加 4,470.59 萬元,增長 9.4%,主要原因:一是為推動(dòng)建立瀾滄江—湄公河國家命運(yùn)共同體,促進(jìn)旅游合作健康持續(xù)發(fā)展,增加瀾湄合作基金項(xiàng)目預(yù)算;二是增加世界旅游組織第 22 屆全體大會(huì)項(xiàng)目預(yù)算。
(2)事業(yè)收入 2,504.75 萬元。系原國家旅游局所屬事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。較 2016年度決算數(shù)減少 483.05 萬元,減少 16.2%,主要原因是:下屬事業(yè)單位 2017 年委托課題費(fèi)收入減少。
(3)經(jīng)營收入 36.93 萬元。系原國家旅游局所屬事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。較 2016 年度決算數(shù)減少 7.37 萬元,下降16.6%,主要原因是:下屬事業(yè)單位經(jīng)營性活動(dòng)減少。
(4)其他收入 2,804.24 萬元。系原國家旅游局本級(jí)及所屬事業(yè)單位在財(cái)政撥款、事業(yè)收入、經(jīng)營收入之外取得的收入,如投資收益、固定資產(chǎn)出租收入、利息收入等。較 2016年度決算數(shù)減少 343.4 萬元,減少 10.9%,主要原因是:所屬事業(yè)單位投資收益減少。
(5)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 143.85 萬元。系原國家旅游局所屬事業(yè)單位在用當(dāng)年的“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,按規(guī)定使用以前年度積累的事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。較 2016 年度決算數(shù)增加 116.16 萬元,增長 419.5%,主要原因是:部分直屬事業(yè)單位因支出增加,收支差額增大,動(dòng)用事業(yè)基金彌補(bǔ)的金額增加。
(6)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 28,169.07 萬元。系原國家旅游局及所屬事業(yè)單位以前年度支出預(yù)算尚未完成,結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金,及項(xiàng)目已完成產(chǎn)生的結(jié)余資金。
2.支出總計(jì) 85,757.31 萬元
原國家旅游局 2017 年度公共預(yù)算總支出 85,757.31 萬元,其中本年支出 55,069.89 萬元。具體情況如下:
(1)外交支出(類)452.33 萬元。主要是向有關(guān)國際組織繳納的會(huì)費(fèi)和捐贈(zèng)支出,以及對(duì)外合作與交流方面的專項(xiàng)支出。較 2016 年度決算數(shù)減少 93.58 萬元,下降 17.1%,主要原因是:減少一次性項(xiàng)目“孟中印緬經(jīng)濟(jì)走廊旅游合作研究”支出。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)3,057.49 萬元。主要是原國家旅游局機(jī)關(guān)離退休職工工資及管理等方面的支出。較 2016 年度決算數(shù)增加 974.67 萬元,增長 46.8%,主要原因是:2017 年調(diào)整離退休人員基本養(yǎng)老金及補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)。
(3)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)50,714.28 萬元。主要用于旅游行業(yè)業(yè)務(wù)管理以及開展旅游宣傳促銷活動(dòng)等方面的支出。較 2016 年度決算數(shù)減少 367.42 萬元,下降 0.7%,主要原因是:境外宣傳推廣費(fèi)用減少。
(4)住房保障支出(類)845.8 萬元。主要用于原國家旅游局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位按照國家政策規(guī)定為職工繳納住房公積金、發(fā)放提租補(bǔ)貼和購房補(bǔ)貼等方面的支出。較2016 年度決算數(shù)增加 8.14 萬元,增長 1.0%,主要原因是:住房公積金增加。
(5)結(jié)余分配 715.6 萬元。主要是原國家旅游局所屬事業(yè)單位按規(guī)定提取的事業(yè)基金和職工福利基金。
(6)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 29,971.82 萬元。主要是原國家旅游局機(jī)關(guān)及所屬事業(yè)單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金,及項(xiàng)目已完成產(chǎn)生的結(jié)余資金。
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